50.论审计质量控制
51.独立审计、资本市场监管和会计信息失真
52.内部控制制度的局限性
53.我国电算化审计及对策分析
54.论中国注册会计师的法律责任
55.浅谈审计的独立性及影响其的几个因素
56.审计风险刍议
57.企业内部控制若干问题研究
58.上市公司财务报告的粉饰及其应对措施
59.企业内部控制失效的表现成因与对策
60.关于CPA(欢迎访问零二七范文网/faNweN/lwzxx,范文大全)信任危机问题的思考
61.论我国民间审计的独立性
62.审计证据及其证明力分析
63.上市公司会计造假及其防范
64.内部审计监督质量面临的问题和对策
65.内部控制制度与会计信息质量关系的研究
66.注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究
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