XX年,财政支出执行30489万元,占预算的95.3%,其中:
基建支出2016万元,占年预算的**;
企业挖潜改造资金支出340万元,占年预算的93.2%;
科技三项费用支出206万元,占年预算的**;
农业支出1105万元,占年预算的**;
林业支出1481万元,占年预算的**;
水利和气象支出312万元,占年预算的99.4%;
工交事业费支出102万元,占年预算的**;
文体广播事业费支出886万元,占年预算的96.4%;
教育事业费支出5630万元,占年预算的98.1%;
您可以访问第一范文网(www.网址未加载)查看更多与本文《财政局决算报告及预算报告》相关的文章。医疗卫生支出1005万元,占年预算的99%;
其他部门的事业费支出343万元,占年预算的97.8%;
抚恤和救济事业费支出1606万元,占年预算的94.9%;
行政事业单位离退休经费支出3049万元,占年预算的**;
社会保障补助支出991万元,占年预算的97.4%;
行政管理费支出3742万元,占年预算的**;
公检法司支出1540万元,占年预算的95.6%;
城市维护费支出1107万元,占年预算的**;
政策性补助支出240万元,占年预算的98.8%;
支援不发达地区支出652万元,占年预算的**;
专项支出1006万元,占年预算的74.8%;
其他支出3130万元,占年预算的80.6%。
需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。
各位代表,XX年,全县人民在县委的领导下,团结一致,艰苦创业,发展生产,使财政收入持续快速增长,财力规模进一步扩大,财政支出结构继续优化,保障能力进一步增强,实现了财政收支平衡,当年结余78万元,圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标,有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几个方面:
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